【固定资产清查工作汇报】为全面掌握单位固定资产的使用情况,确保资产安全、完整和有效利用,根据上级部门相关要求,我单位于2024年X月至X月期间开展了固定资产清查工作。本次清查覆盖了本单位所有在用、闲置及报废的固定资产,涉及范围广、内容详实,现将相关情况汇报如下:
一、清查工作总体情况
本次固定资产清查工作由资产管理办公室牵头组织,联合财务、后勤等相关职能部门共同参与,按照“全面清点、逐项核对、分类登记”的原则,对单位内所有固定资产进行了系统性核查。清查过程中,严格按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》及相关制度要求执行,确保数据真实、准确。
通过此次清查,进一步摸清了固定资产的家底,发现了部分资产使用不规范、管理不到位的问题,并提出了相应的整改措施,为今后加强资产管理、提升资产使用效率奠定了坚实基础。
二、清查结果汇总(表格)
序号 | 资产类别 | 数量(台/件) | 原值(万元) | 使用状态 | 存在问题 | 处理建议 |
1 | 办公设备 | 120 | 58.6 | 正常使用 | 部分设备老化 | 定期维护、逐步更新 |
2 | 交通工具 | 8 | 32.4 | 正常使用 | 未按计划保养 | 制定保养计划并落实 |
3 | 仪器设备 | 45 | 76.8 | 正常使用 | 部分无标签 | 补贴标签、完善台账 |
4 | 房屋及构筑物 | 3 | 1200.0 | 正常使用 | 未办理产权手续 | 协调相关部门办理手续 |
5 | 图书资料 | 1500 | 18.2 | 正常使用 | 部分借阅记录缺失 | 建立电子借阅系统 |
6 | 闲置资产 | 32 | 12.5 | 闲置 | 未及时处置 | 拟进行公开拍卖或调拨 |
7 | 报废资产 | 18 | 6.7 | 报废 | 未完成审批流程 | 补办相关手续并销毁 |
三、存在问题与改进措施
1. 资产管理制度不够健全
部分部门对资产管理工作重视不足,存在“重购置、轻管理”现象。下一步将加强对资产管理政策的宣传,提高全员责任意识。
2. 资产使用效率不高
个别设备长期闲置,未能充分发挥其效能。将建立资产使用动态监测机制,推动资源共享。
3. 资产信息更新滞后
部分资产变动未及时录入系统,导致账实不符。将完善资产管理系统,实行“即入即录、即变即改”的管理模式。
四、下一步工作计划
1. 根据清查结果,制定详细的资产优化配置方案;
2. 加强资产管理队伍建设,提升专业水平;
3. 推动资产管理信息化建设,实现资产全生命周期管理;
4. 定期开展资产清查,形成常态化工作机制。
通过此次固定资产清查,不仅提升了资产管理的规范性和透明度,也为单位今后的财务管理和资源配置提供了重要依据。我们将以此次清查为契机,持续完善资产管理机制,确保国有资产保值增值。